AUDITEUR INTERNE

Date Limite expirée

Description

Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, l’Auditeur Interne devra aider l’équipe de projet à atteindre les objectifs organisationnels en évaluant les opérations de façon objective et systématique et en fournissant des conseils pour les améliorer. Il/Elle aura à s’assurer que les opérations sont menées de façon efficace et efficiente et se conforment aux politiques organisationnelles et aux lois et règlementations s’appliquant au projet.

Responsabilités

L’auditeur interne veillera à :

  • Définir la stratégie d’audit interne du projet et la mettre en œuvre ;
  • Elaborer la cartographie des risques du projet ;
  • Etablir à l’attention de la coordination un plan annuel d’audit basé sur les risques majeurs du projet dans lequel il décrit de manière explicite les phases de la mission ;
  • Mettre en place tous les outils synthétisant l’exercice de la mission (les comptes rendus d’entretiens validés par les audités, les feuilles de travail qui matérialisent les travaux ; les outils spécifiques à l’audit interne comme la feuille de résolution et analyse des problèmes (FRAP) ;
  • Produire à l’attention du coordonnateur des rapports trimestriels offrant une vision synthétique de la mission ;
  • Veiller à ce que les procédures de l’UGP soient conformes aux directives de la Banque mondiale, aux documents officiels signés sur le projet et aux principes de transparence et de saine gestion ;
  • Evaluer par une approche systématique et méthodologique les processus de gestion des risques, de contrôle et d’administration du projet par l’examen de tous les services : comptables, financiers, passation des marchés, et autres partenaires dans l’exécution des activités du projet ; il prêtera une attention particulière, notamment au respect de pratiques saines en matière de gestion financière et de passation des marchés relatives aux acquisitions des biens , travaux , services de consultants et, à l’application objective des clauses contenues dans les conventions avec les autres parties prenantes à la mise en œuvre du projet ;
  • Identifier les éventuels dysfonctionnements constatés ainsi que leurs conséquences et, proposer les mesures correctives appropriées pour y remédier ;
  • Conduire des missions d’audit opérationnel aussi bien au niveau de la coordination nationale qu’auprès des autres parties prenantes, bénéficiant des financements du projet ;
  • Contrôler régulièrement les transactions financières liées aux activités du projet, fournir une assurance raisonnable, quant à leur exécution régulière, sincère et exemptes de fraudes, d’erreurs et corruption éventuelles ;
  • Identifier les risques de fraudes et de corruption et proposer des mesures préventives ;
  • Mener des missions spéciales d’investigation ainsi que des contrôles inopinés dans le respect des règles spécifiques à l’audit interne ;
  • S’assurer que les recommandations des auditeurs externes et missions de supervision de l’IDA sont prises en compte et dûment exécutées dans les délais par les structures ayant la mission de leur mise en œuvre ;
  • Travailler en collaboration avec les auditeurs externes (financiers et techniques) ainsi que les équipes de supervision de l’IDA.

 Résultats attendus :

  • Mettre en place les outils de travail pour l’audit interne ;
  • Produire après la fin de chaque trimestre, un rapport d’activités qui devra être validé par la coordination et transmis régulièrement aux partenaires financiers du projet ;
  • identifier et évaluer les risques d’audit;
  • contrôler les activités et opérations (financières et autres) du projet régulièrement en fonction des risques ;
  • Initier des recommandations et actions efficaces pour :
    • La bonne application des procédures de gestion des projets et de passation des marchés ;
    • L’utilisation efficace des ressources du projet ;
    • La fiabilisation des systèmes d’information (financières et autres) du projet ;
    • La sécurisation du patrimoine du projet.
  • Mettre en œuvre le suivi des recommandations d’audit pour les entités auditées suivies et évaluées.

Rapports :

L’auditeur interne établira :

  • les rapports d’audit interne relatifs aux missions réalisées suivant les normes professionnelles
  • les rapports d’activités trimestriels de l’audit interne qui seront chaque fois transmis à la Banque mondiale après validation en interne par la coordination nationale du projet en vue de l’élaboration du rapport global sur l’avancement du projet.
  • Le plan de mise en œuvre et suivi des recommandations des audits internes et externes y compris celles de la Banque mondiale et du Gouvernement
  • Le plan de suivi des indicateurs de performances du personnel du projet en vue de l’évaluation périodique ;
  • Un rapport sur les mises à jour indispensables sur les manuels des procédures et les systèmes de contrôle interne ;
  • un rapport annuel qui participera à la rédaction du rapport annuel d’activités du projet.

 

Critères de sélection:

Éducation

  • Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (BAC+5) en comptabilité, contrôle et audit, gestion ou tout diplôme équivalent.

Expérience requise

  • Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans en tant qu’auditeur interne, Chef Comptable, ou contrôleur de gestion dans un projet de développement financé par les PTF notamment Banque Mondiale, BAD, BID, etc. ou auditeur au sein d’un cabinet d’expertise comptable et avoir réalisé des missions d’audit dans des projets de développement financé par la Banque mondiale, la BAD ou la BID.

Compétences requises

  • Avoir une excellente connaissance des règles et procédures en matière d’audit ;
  • Être discret et respectueux des exigences de confidentialité;
  • Avoir une bonne connaissance des procédures de décaissements de la Banque mondiale ou des autres
  • institutions multilatérales de développement ;
  • Savoir utiliser au moins un logiciel gestion financière et comptable;
  • Avoir une très bonne capacité d’analyse et de rédaction ainsi qu’une grande aptitude pour la communication et le travail en groupe.

Connaissances linguistiques et informatiques

  • Avoir d’excellentes capacités orales et rédactionnelles en français, la connaissance de l’anglais est un plus;
  • Faire preuve d’une parfaite maîtrise des logiciels de traitement de textes et comptables ;
  • Avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel, power point, etc.) et de l’outil internet.

Criteres du poste

  • Secteur d'activité Finance-compta-Audit-Contrôle-de-gestion,
  • Niveau d'étude Bac + 5,
  • Niveau hiérarchique du poste Cadre confirmé/Manager/chef de service ou de projet,
  • Années d'expérience 5-a-10-ans,
  • Disponibilité immediatement,

Questions sur le Candidat

  • Avez vous une bonne connaissance des procédures de décaissements de la Banque mondiale ou des autres institutions multilatérales de développement ?

Details du poste

  • Date de publication: 17-11-2022,
  • Type de contrat: CDD Temps plein,
  • Expérience requise: 5-a-10-ans,
  • Lieu: Senegal,
  • Rémuneration:Intéressante,
  • Nationalité: Toute Nationalité,
  • Date limite de soumission:01-12-2022,